A utililização do Controle Interno para desenvolvimento da atividade operacional: uma analise em um escritório contabil
| dc.creator | Jackson Leandro Pires Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T18:45:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:06:32Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T18:45:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/32256 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ | |
| dc.subject.other | Sistema de Controle Interno | |
| dc.subject.other | Planejamento | |
| dc.subject.other | Eficiente | |
| dc.subject.other | Eficaz | |
| dc.title | A utililização do Controle Interno para desenvolvimento da atividade operacional: uma analise em um escritório contabil | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Rosimeire Pimentel Gonzaga | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3666353568686027 | |
| local.description.resumo | O objetivo da monografia é averiguar se os controles internos é relevante para as empresas. Para melhor entendimento foi utilizado teorias de autores e pesquisadores sobre a importância da utilização do controle interno, foi selecionado como referência o modelo internacional de estrutura de controle interno, o Coso, sendo aplicado no estudo de caso em um escritório contábil. Nesta organização, foram analisadas o seu sistema de controle interno e a qualidade da sua estrutura, por meio de documentos e entendimento relativo ás operações que a entidade utiliza. A importância do seu planejamento, o qual está em processo de adaptação, de forma em que existam arestas a serem revisadas para melhor resultado no sistema utilizado, como a informatização dos processos manuais e criando estratégias para solucionar os retrabalhos e cumprimento dos prazos estabelecidos na organização, para que a mesma tenha resultado eficiente e eficaz nas operações. Conclui-se que uma adequada estrutura de controle interno contribui de maneira favorável para o alcance de um bom nível de excelência na prestação de serviços | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Curso de Especialização em Contabilidade em Ifrs e Controladoria |
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