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http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A3JF26
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor1 | Carlos Mauricio Vieira | pt_BR |
dc.creator | Bárbara Cristina Figueredo Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T02:59:49Z | - |
dc.date.available | 2019-08-10T02:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A3JF26 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo evidenciar a importância dos controles internos como ferramenta de Gerenciamento de riscos e fraudes. Foram analisados os setores de contas à receber e a pagar de uma empresa do ramo de construção civil, mapeando como era e como ficou o fluxo das atividade pertinentes ao setor antes e depois da implantação de um software integrado e dos procedimentos operacionais, apontando problemáticas, consequências e melhorias adquiridas com as implantações. Ao analisar os resultados gerados por este estudo pôde-se identificar, que a Construtora ABC embora tenha obtido uma melhora em seus controles, ainda está vulnerável a erros e fraudes, necessitando de readequações nos processos operacionais, e principalmente segregação de funções. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Riscos | pt_BR |
dc.subject | Controles internos | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos operacionais | pt_BR |
dc.subject | Contas à Pagar | pt_BR |
dc.subject | Fraudes | pt_BR |
dc.subject | Contas à Receber | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject.other | Auditoria | pt_BR |
dc.subject.other | Auditoria interna | pt_BR |
dc.subject.other | Controladoria | pt_BR |
dc.subject.other | Contabilidade | pt_BR |
dc.title | Controles internos atuando na mitigação de riscos envolvidos nas àreas de contas a pagar e receber | pt_BR |
dc.type | Monografias de Especialização | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Auditoria Externa |
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controles_internos_atuando_na_mitiga__o_de_riscos_envolvidos_nas_areas_de__contas_a_pagar_e_receber.pdf | 419.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
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